Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4245 |
Data de lançamento: |
26/05/2023 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Administração |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LUBRIFICANTE UTILIZADOS NO VEÍCULO COBALT IXQ 1D86;....
-MOBIL SUPER 5W30;.... |
68,00 |
272,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/05/2023 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LUBRIFICANTE UTILIZADOS NO VEÍCULO COBALT IXQ 1D86;....
-MOBIL SUPER 5W30;.... |
272,00 |
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29/06/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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272,00 |
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29/06/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4245/2023, 10024 - MEGA POSTO 2000 LTDA |
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0,65 |
06/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4245/2023
MEGA POSTO 2000 LTDA - 10024 |
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271,35 |
TOTAL |
272,00 |
272,00 |
272,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF |
29/06/2023 |
0,65 |
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Lançada |
TOTAL |
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0,65 |
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