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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4331 Data de lançamento: 29/05/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa: 3190.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Férias indenizadas Folha pagamento 05/2023 495,43

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2023 Férias indenizadas Folha pagamento 05/2023 495,43
29/05/2023 Liquidação Folha de Pagamento comp. maio/2023 495,43
30/05/2023 Pagamento de Empenho 4331/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 495,43
TOTAL 495,43 495,43 495,43
SALDO A PAGAR 0,00