Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/05/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF Folha pagamento 05/2023 |
40.227,93 |
|
|
29/05/2023 |
Liquidação Folha de Pagamento comp. maio/2023 |
|
40.227,93 |
|
29/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund MDE |
|
|
188,34 |
29/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund MDE |
|
|
288,00 |
29/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO FUNC., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund MDE |
|
|
486,25 |
29/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL S/ SAL. MINIMO, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund MDE |
|
|
528,00 |
29/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund MDE |
|
|
557,81 |
29/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund MDE |
|
|
598,11 |
29/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund MDE |
|
|
1.626,24 |
29/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund MDE |
|
|
1.945,78 |
29/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL func., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund MDE |
|
|
2.617,89 |
29/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund MDE |
|
|
3.206,73 |
29/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund MDE |
|
|
5.438,52 |
30/05/2023 |
Pagamento de Empenho 4343/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
22.746,26 |
TOTAL |
40.227,93 |
40.227,93 |
40.227,93 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.