Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/05/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF Folha pagamento 05/2023 |
7.794,91 |
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29/05/2023 |
Liquidação Folha de Pagamento comp. maio/2023 |
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7.794,91 |
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29/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação MDE |
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35,00 |
29/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação MDE |
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40,87 |
29/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO FUNC., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação MDE |
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55,00 |
29/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação MDE |
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207,74 |
29/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação MDE |
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286,20 |
29/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação MDE |
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364,89 |
29/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação MDE |
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812,62 |
29/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação MDE |
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1.228,23 |
30/05/2023 |
Pagamento de Empenho 4353/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.764,36 |
TOTAL |
7.794,91 |
7.794,91 |
7.794,91 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.