Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/05/2023 |
FOLHA DE PAGTO SERVIDORES REF Folha pagamento 05/2023 |
70.518,67 |
|
|
29/05/2023 |
Liquidação Folha de Pagamento comp. maio/2023 |
|
70.518,67 |
|
29/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho |
|
|
81,34 |
29/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho |
|
|
110,18 |
29/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO FUNC., Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho |
|
|
190,00 |
29/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho |
|
|
226,00 |
29/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL S/ RENDIMENTOS, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho |
|
|
371,62 |
29/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho |
|
|
2.133,64 |
29/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho |
|
|
3.278,95 |
29/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho |
|
|
3.305,02 |
29/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho |
|
|
4.535,51 |
29/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL func., Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho |
|
|
4.829,55 |
30/05/2023 |
Pagamento de Empenho 4444/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
51.456,86 |
TOTAL |
70.518,67 |
70.518,67 |
70.518,67 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.