Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3190.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
13º SALÁRIO INDENIZADO Folha pagamento 05/2023
0,00
246,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2023
13º SALÁRIO INDENIZADO Folha pagamento 05/2023
246,50
29/05/2023
Liquidação Folha de Pagamento comp. maio/2023
246,50
29/05/2023
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - 13º SALÁRIO RESCISÃO, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho
18,48
30/05/2023
Pagamento de Empenho 4451/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
228,02
TOTAL
246,50
246,50
246,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.