Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/05/2023 |
FOLHA DE PAGTO SERVIDORES Folha pagamento 05/2023 |
15.934,80 |
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29/05/2023 |
Liquidação Folha de Pagamento comp. maio/2023 |
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15.934,80 |
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29/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO FUNC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Outros |
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3,75 |
29/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Outros |
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100,27 |
29/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Outros |
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602,43 |
29/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL S/ SAL. MINIMO exceto 13º e férias, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Outros |
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620,40 |
29/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Outros |
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643,50 |
29/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Outros |
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1.030,08 |
29/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL func., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Outros |
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1.889,57 |
30/05/2023 |
Pagamento de Empenho 4495/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.044,80 |
TOTAL |
15.934,80 |
15.934,80 |
15.934,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.