Exercício: 2023 | |
Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME |
Número do empenho: | 4594 | Data de lançamento: | 30/05/2023 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.50 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS PARA SEREM USADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC.MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO;..... -TUBO PVC ESGOTO 150MM;...... | 67,00 | 100,50 |
2.00 | -*CAP ESGOTO DN150 PRECON;..... | 45,90 | 91,80 |
1.00 | -COLA CANO 17G MUNDIAL PRIME;.... | 4,90 | 4,90 |
8.00 | -BUCHA 10MM TIJOLO FURADO;..... | 0,60 | 4,80 |
8.00 | -PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 55;... | 0,75 | 6,00 |
2.00 | -GANCHO P/ PARAFUSAR CROMATIZADO PRETO;... | 11,30 | 22,60 |
500.00 | TIJOLO MACIÇO 19X5X9;..... | 0,67 | 335,00 |
0.50 | -AREIA MÉDIA LAVADA;..... | 200,00 | 100,00 |
2.00 | -CIMENTO CP IV 50KG VOTORAN;.... | 42,00 | 84,00 |
1.00 | -TE SOLD/ROSC 20MM X 1/2;.... | 5,90 | 5,90 |
1.00 | -TORNEIRA PRETA PLÁSTICA JARDIM 1/2";...... | 5,50 | 5,50 |
1.00 | -REGADOR 5 LT METASUL;..... | 17,90 | 17,90 |
1.00 | -CIMENTO CP IV 50KG VOTORAN;... | 42,00 | 42,00 |
1.00 | -THINNER MULTIUSO 16 LATA 900ML ITAQUA;..... | 23,00 | 23,00 |
1.46 | -PAREDE DE EUCALIPTO 1ª 0,09 CM 2,70 1,46M²;.... | 59,00 | 86,14 |
1.00 | -PREGO GERDAU 17 X 27;..... | 22,50 | 22,50 |
2.00 | - ROLO DE LÃ MAXILA 23CM ATLAS 328/25;.... | 49,00 | 98,00 |
2.00 | -CABO ROLO ROMA GAIOLA 23 COM ROSCA;.... | 14,90 | 29,80 |
6.00 | -FITA CREPE 45MM X 50M 423 ADERE;...... | 13,60 | 81,60 |
1.00 | - SOLVENTE AGUARRAS 5L SUVINIL;.... | 116,00 | 116,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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30/05/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS PARA SEREM USADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC.MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO;..... -TUBO PVC ESGOTO 150MM;...... -*CAP ESGOTO DN150 PRECON;..... -COLA CANO 17G MUNDIAL PRIME;.... -BUCHA 10MM TIJOLO FURADO;..... -PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 55;... -GANCHO P/ PARAFUSAR CROMATIZADO PRETO;... TIJOLO MACIÇO 19X5X9;..... -AREIA MÉDIA LAVADA;..... -CIMENTO CP IV 50KG VOTORAN;.... -TE SOLD/ROSC 20MM X 1/2;.... -TORNEIRA PRETA PLÁSTICA JARDIM 1/2";...... -REGADOR 5 LT METASUL;..... -CIMENTO CP IV 50KG VOTORAN;... -THINNER MULTIUSO 16 LATA 900ML ITAQUA;..... -PAREDE DE EUCALIPTO 1ª 0,09 CM 2,70 1,46M²;.... -PREGO GERDAU 17 X 27;..... - ROLO DE LÃ MAXILA 23CM ATLAS 328/25;.... -CABO ROLO ROMA GAIOLA 23 COM ROSCA;.... -FITA CREPE 45MM X 50M 423 ADERE;...... - SOLVENTE AGUARRAS 5L SUVINIL;.... | 1.277,94 | ||
12/06/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 1.277,94 | ||
12/06/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4594/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME | 15,34 | ||
15/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4594/2023 SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416 | 1.262,60 | ||
TOTAL | 1.277,94 | 1.277,94 | 1.277,94 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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IRRF | 12/06/2023 | 15,34 | Lançada | |
TOTAL | 15,34 |