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Última atualização realizada em 05/09/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4594 Data de lançamento: 30/05/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS PARA SEREM USADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC.MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO;..... -TUBO PVC ESGOTO 150MM;...... 67,00 100,50
2.00 -*CAP ESGOTO DN150 PRECON;..... 45,90 91,80
1.00 -COLA CANO 17G MUNDIAL PRIME;.... 4,90 4,90
8.00 -BUCHA 10MM TIJOLO FURADO;..... 0,60 4,80
8.00 -PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 55;... 0,75 6,00
2.00 -GANCHO P/ PARAFUSAR CROMATIZADO PRETO;... 11,30 22,60
500.00 TIJOLO MACIÇO 19X5X9;..... 0,67 335,00
0.50 -AREIA MÉDIA LAVADA;..... 200,00 100,00
2.00 -CIMENTO CP IV 50KG VOTORAN;.... 42,00 84,00
1.00 -TE SOLD/ROSC 20MM X 1/2;.... 5,90 5,90
1.00 -TORNEIRA PRETA PLÁSTICA JARDIM 1/2";...... 5,50 5,50
1.00 -REGADOR 5 LT METASUL;..... 17,90 17,90
1.00 -CIMENTO CP IV 50KG VOTORAN;... 42,00 42,00
1.00 -THINNER MULTIUSO 16 LATA 900ML ITAQUA;..... 23,00 23,00
1.46 -PAREDE DE EUCALIPTO 1ª 0,09 CM 2,70 1,46M²;.... 59,00 86,14
1.00 -PREGO GERDAU 17 X 27;..... 22,50 22,50
2.00 - ROLO DE LÃ MAXILA 23CM ATLAS 328/25;.... 49,00 98,00
2.00 -CABO ROLO ROMA GAIOLA 23 COM ROSCA;.... 14,90 29,80
6.00 -FITA CREPE 45MM X 50M 423 ADERE;...... 13,60 81,60
1.00 - SOLVENTE AGUARRAS 5L SUVINIL;.... 116,00 116,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2023 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS PARA SEREM USADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC.MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO;..... -TUBO PVC ESGOTO 150MM;...... -*CAP ESGOTO DN150 PRECON;..... -COLA CANO 17G MUNDIAL PRIME;.... -BUCHA 10MM TIJOLO FURADO;..... -PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 55;... -GANCHO P/ PARAFUSAR CROMATIZADO PRETO;... TIJOLO MACIÇO 19X5X9;..... -AREIA MÉDIA LAVADA;..... -CIMENTO CP IV 50KG VOTORAN;.... -TE SOLD/ROSC 20MM X 1/2;.... -TORNEIRA PRETA PLÁSTICA JARDIM 1/2";...... -REGADOR 5 LT METASUL;..... -CIMENTO CP IV 50KG VOTORAN;... -THINNER MULTIUSO 16 LATA 900ML ITAQUA;..... -PAREDE DE EUCALIPTO 1ª 0,09 CM 2,70 1,46M²;.... -PREGO GERDAU 17 X 27;..... - ROLO DE LÃ MAXILA 23CM ATLAS 328/25;.... -CABO ROLO ROMA GAIOLA 23 COM ROSCA;.... -FITA CREPE 45MM X 50M 423 ADERE;...... - SOLVENTE AGUARRAS 5L SUVINIL;.... 1.277,94
12/06/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. 1.277,94
12/06/2023 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4594/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME 15,34
15/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4594/2023 SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416 1.262,60
TOTAL 1.277,94 1.277,94 1.277,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 12/06/2023 15,34 Lançada
TOTAL   15,34