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Última atualização realizada em 05/09/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4621 Data de lançamento: 30/05/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL USADOS EM SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVOS EM REPAROS EM SALA;...... -TUBO DESCIDA PARA CAIXA DESCARGA;..... 26,90 26,90
1.00 -CAIXA DESCARGA BRANCA 9L CIPLA;... 59,30 59,30
1.00 -ASSENTO ALMOF FLORAL THEMA BRANCO DURI;..... 97,00 97,00
2.00 -PARAFUSO VASO SANITARIO 10MM TORRALF;.... 15,90 31,80
20.00 -BUCHA 8MM-TIJOLO FURADO;.... 0,50 10,00
20.00 -PARAFUSO PHILIPS 6,0 X 100;... 1,00 20,00
3.00 -LUVA BANHADA PU POLIESTER TAM 8" M ;..... 7,50 22,50
10.00 PARAFUSO PHILIPS 5,0 X 60;.... 0,50 5,00
18.00 -TUBO PVC SOLDAVEL 25MM AMANCO;.. 6,80 122,40
6.00 -JOELHO 90 SOLDAVEL 20MM;.... 2,30 13,80
6.00 -LUVA SOLDAVEL 20MM KRONA;.... 1,50 9,00
5.00 -TE SOLDAVEL 20MM;..... 2,50 12,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2023 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL USADOS EM SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVOS EM REPAROS EM SALA;...... -TUBO DESCIDA PARA CAIXA DESCARGA;..... -CAIXA DESCARGA BRANCA 9L CIPLA;... -ASSENTO ALMOF FLORAL THEMA BRANCO DURI;..... -PARAFUSO VASO SANITARIO 10MM TORRALF;.... -BUCHA 8MM-TIJOLO FURADO;.... -PARAFUSO PHILIPS 6,0 X 100;... -LUVA BANHADA PU POLIESTER TAM 8" M ;..... PARAFUSO PHILIPS 5,0 X 60;.... -TUBO PVC SOLDAVEL 25MM AMANCO;.. -JOELHO 90 SOLDAVEL 20MM;.... -LUVA SOLDAVEL 20MM KRONA;.... -TE SOLDAVEL 20MM;..... 430,20
12/06/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. 430,20
12/06/2023 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4621/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME 5,16
13/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4621/2023 SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416 425,04
TOTAL 430,20 430,20 430,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 12/06/2023 5,16 Lançada
TOTAL   5,16