3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NA SALA DO SETOR DE ARRECADAÇÃO E BLOCOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO;.....
-VIDRO FUME 6MM POR 1,60CM X 95CM;.......
580,00
580,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO NA SALA DO SETOR DE ARRECADAÇÃO E BLOCOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO;.....
-VIDRO FUME 6MM POR 1,60CM X 95CM;.......
580,00
14/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022
580,00
20/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4628/2023
RENI ANTUNES MARQUES-ME - 10338
580,00
TOTAL
580,00
580,00
580,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.