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Última atualização realizada em 17/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSÓRIOS E CONVENIÊNCIAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4648 Data de lançamento: 31/05/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO GOL IZR 0C51;..... -MONTAGEM DE PNEU;......... 15,00 30,00
2.00 -BALANCEAMENTO;...... 25,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/05/2023 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO GOL IZR 0C51;..... -MONTAGEM DE PNEU;......... -BALANCEAMENTO;...... 80,00
19/06/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 80,00
22/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4648/2023 ECKE PNEUS ACESSÓRIOS E CONVENIÊNCIAS LTDA - 12125 80,00
TOTAL 80,00 80,00 80,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.