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Última atualização realizada em 13/09/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4651 Data de lançamento: 31/05/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil
Conta de Despesa: 3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO LUBRIFICANTE UTILIZADOS NO VEÍCULO GOL IWT 6J61;...... -ÓLEO PH5548;..... 28,00 28,00
4.00 -LUBRAX TECNO 10W40;.... 48,00 192,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/05/2023 EMPENHO PARA O PAGAMENTO LUBRIFICANTE UTILIZADOS NO VEÍCULO GOL IWT 6J61;...... -ÓLEO PH5548;..... -LUBRAX TECNO 10W40;.... 220,00
12/06/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 220,00
12/06/2023 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4651/2023, 10024 - MEGA POSTO 2000 LTDA 0,53
13/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4651/2023 MEGA POSTO 2000 LTDA - 10024 219,47
TOTAL 220,00 220,00 220,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 12/06/2023 0,53 Lançada
TOTAL   0,53