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Última atualização realizada em 23/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4670 Data de lançamento: 31/05/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO,PRESTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº722/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)........... --------------------------------- =SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023....................... *FRANCISCO VIDAL RODRIGUES....... 4.544,16 4.544,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/05/2023 EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO,PRESTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº722/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)........... --------------------------------- =SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023....................... *FRANCISCO VIDAL RODRIGUES....... 4.544,16
31/05/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 4.544,16
31/05/2023 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4670/2023, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA 218,12
31/05/2023 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4670/2023, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA 227,21
31/05/2023 Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4670/2023, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA 499,86
02/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4670/2023 SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA - 15047 3.598,97
TOTAL 4.544,16 4.544,16 4.544,16
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 31/05/2023 218,12 Lançada
ISS - LIVRE 31/05/2023 227,21 Lançada
INSS 31/05/2023 499,86 Lançada
TOTAL   945,19