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Última atualização realizada em 30/09/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4672 Data de lançamento: 31/05/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção dos Ginásios de Esportes
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
16.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO GINÁSIO MUNICIPAL LUIZ ALBERTO LORENZI;...... -CONDULETE PRETO 3/4;.... 14,98 239,68
16.00 -TAMPA PARA CONDULETE;.... 7,45 119,20
50.00 -ABRAÇADEIRA P/ CONDULETE 3/4;... 2,93 146,50
32.00 -ADAPTADOR PRETO 3/4;.... 2,76 88,32
8.00 -PORTA LÂMPADA PORC E27;.... 13,38 107,04
8.00 -TOMADA EMBUTIR 20A 2P +t;.... 16,79 134,32
20.00 -ELETRODUTO LISO 3/4 PRETO;... 29,85 597,00
1.00 -CD- 3/4 SOBREPOR;.... 47,36 47,36
2.00 -DISJUNTOR DIN 1 X 20A;...... 28,19 56,38
200.00 -CABO FLEXIVEL 2,5MM AZ, PT, VD;.... 3,85 770,00
4.00 -COTOVELO PRETO 3/4;...... 8,93 35,72
10.00 -LUVA PISA PRETA 3/4;..... 2,69 26,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/05/2023 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO GINÁSIO MUNICIPAL LUIZ ALBERTO LORENZI;...... -CONDULETE PRETO 3/4;.... -TAMPA PARA CONDULETE;.... -ABRAÇADEIRA P/ CONDULETE 3/4;... -ADAPTADOR PRETO 3/4;.... -PORTA LÂMPADA PORC E27;.... -TOMADA EMBUTIR 20A 2P +t;.... -ELETRODUTO LISO 3/4 PRETO;... -CD- 3/4 SOBREPOR;.... -DISJUNTOR DIN 1 X 20A;...... -CABO FLEXIVEL 2,5MM AZ, PT, VD;.... -COTOVELO PRETO 3/4;...... -LUVA PISA PRETA 3/4;..... 2.368,42
12/06/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. 2.368,42
15/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4672/2023 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 2.368,42
TOTAL 2.368,42 2.368,42 2.368,42
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.