Exercício: 2023 | |
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
Número do empenho: | 4672 | Data de lançamento: | 31/05/2023 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
Função: | Desporto e Lazer | ||||
Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção dos Ginásios de Esportes | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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16.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO GINÁSIO MUNICIPAL LUIZ ALBERTO LORENZI;...... -CONDULETE PRETO 3/4;.... | 14,98 | 239,68 |
16.00 | -TAMPA PARA CONDULETE;.... | 7,45 | 119,20 |
50.00 | -ABRAÇADEIRA P/ CONDULETE 3/4;... | 2,93 | 146,50 |
32.00 | -ADAPTADOR PRETO 3/4;.... | 2,76 | 88,32 |
8.00 | -PORTA LÂMPADA PORC E27;.... | 13,38 | 107,04 |
8.00 | -TOMADA EMBUTIR 20A 2P +t;.... | 16,79 | 134,32 |
20.00 | -ELETRODUTO LISO 3/4 PRETO;... | 29,85 | 597,00 |
1.00 | -CD- 3/4 SOBREPOR;.... | 47,36 | 47,36 |
2.00 | -DISJUNTOR DIN 1 X 20A;...... | 28,19 | 56,38 |
200.00 | -CABO FLEXIVEL 2,5MM AZ, PT, VD;.... | 3,85 | 770,00 |
4.00 | -COTOVELO PRETO 3/4;...... | 8,93 | 35,72 |
10.00 | -LUVA PISA PRETA 3/4;..... | 2,69 | 26,90 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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31/05/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO GINÁSIO MUNICIPAL LUIZ ALBERTO LORENZI;...... -CONDULETE PRETO 3/4;.... -TAMPA PARA CONDULETE;.... -ABRAÇADEIRA P/ CONDULETE 3/4;... -ADAPTADOR PRETO 3/4;.... -PORTA LÂMPADA PORC E27;.... -TOMADA EMBUTIR 20A 2P +t;.... -ELETRODUTO LISO 3/4 PRETO;... -CD- 3/4 SOBREPOR;.... -DISJUNTOR DIN 1 X 20A;...... -CABO FLEXIVEL 2,5MM AZ, PT, VD;.... -COTOVELO PRETO 3/4;...... -LUVA PISA PRETA 3/4;..... | 2.368,42 | ||
12/06/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. | 2.368,42 | ||
15/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4672/2023 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 | 2.368,42 | ||
TOTAL | 2.368,42 | 2.368,42 | 2.368,42 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |