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Última atualização realizada em 23/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SMB SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4704 Data de lançamento: 01/06/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
723.00 PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER; INCLUINDO SERVIÇOS DE CIRURGIAS (PORTES MÉDIO E GRANDE),ULTRASSONOGRAFIA, ANESTESIA EM GERAL (PARA PROCEDI MENTOS DE OBSTETRÍCIA E CIRURGIA GERAL), SERVIÇOS DE PARTO(NORMAL, CESARIANA E CURETAGEM) E ASSISTÊNCIA AO PARTO COM PEDIATRA ALÉM DE MÉDICO E TÉCNICO EM ENFERMÁGEM RESPONSÁVEIS TÉCNICOS, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2023,CONFORME CONTRATO nº385/2021 E SEUS TERM 139,21 100.648,83
1.00 =SERV.DE MÉDICO RESPONSÁVEL TÉCNICO.......................... --------------------------------- 11.137,14 11.137,14
1.00 =SERV.DE ENFERMAGEM RESPONSÁVEL TÉCNICO.......................... --------------------------------- 2.257,12 2.257,12
10.00 =SERV. DE CIRURGIAS:PORTE MÉDIO,INCLUINDO AUXILIAR......... --------------------------------- 2.524,41 25.244,10
8.00 =SERV.DE ANESTESIA EM CESARIANA, CURETAGEM,LAQQUEADURA E TUBÁRIA.. --------------------------------- 1.429,26 11.434,08
1.00 =SERV.DE ANESTESIA EM COLECISTECTOMIA.................. --------------------------------- 1.874,75 1.874,75
9.00 =SERV.DE ANESTESIA EM CORREÇÃO HIDROCELE,HEMORRAIDECTOMIA E HERNIORRAFIA..................... --------------------------------- 1.670,57 15.035,13
7.00 =SERV.PEDIÁTRICO DE ASSISTÊNCIA AO PARTO......................... --------------------------------- 1.002,34 7.016,38
7.00 =SERV.EM PARTO CESARIANO......... --------------------------------- 1.893,31 13.253,17
1.00 =SERV.DE CURETAGEM E CONIZAÇÃO... 1.429,26 1.429,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/06/2023 PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER; INCLUINDO SERVIÇOS DE CIRURGIAS (PORTES MÉDIO E GRANDE),ULTRASSONOGRAFIA, ANESTESIA EM GERAL (PARA PROCEDI MENTOS DE OBSTETRÍCIA E CIRURGIA GERAL), SERVIÇOS DE PARTO(NORMAL, CESARIANA E CURETAGEM) E ASSISTÊNCIA AO PARTO COM PEDIATRA ALÉM DE MÉDICO E TÉCNICO EM ENFERMÁGEM RESPONSÁVEIS TÉCNICOS, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2023,CONFORME CONTRATO nº385/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS PREGÃO PRESENCIAL nº002/2021..... --------------------------------- =SERVIÇO DE PLANTÃO MÉDICO 24h... --------------------------------- =SERV.DE MÉDICO RESPONSÁVEL TÉCNICO.......................... --------------------------------- =SERV.DE ENFERMAGEM RESPONSÁVEL TÉCNICO.......................... --------------------------------- =SERV. DE CIRURGIAS:PORTE MÉDIO,INCLUINDO AUXILIAR......... --------------------------------- =SERV.DE ANESTESIA EM CESARIANA, CURETAGEM,LAQQUEADURA E TUBÁRIA.. --------------------------------- =SERV.DE ANESTESIA EM COLECISTECTOMIA.................. --------------------------------- =SERV.DE ANESTESIA EM CORREÇÃO HIDROCELE,HEMORRAIDECTOMIA E HERNIORRAFIA..................... --------------------------------- =SERV.PEDIÁTRICO DE ASSISTÊNCIA AO PARTO......................... --------------------------------- =SERV.EM PARTO CESARIANO......... --------------------------------- =SERV.DE CURETAGEM E CONIZAÇÃO... 189.329,96
06/06/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 189.329,96
06/06/2023 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4704/2023, 14752 - SMB SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA 2.839,95
13/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4704/2023 SMB SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA - 14752 186.490,01
TOTAL 189.329,96 189.329,96 189.329,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 06/06/2023 2.839,95 Lançada
TOTAL   2.839,95