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Última atualização realizada em 12/09/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4766 Data de lançamento: 05/06/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade: Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa: 3390.47.15.00.00.00 - MULTAS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA TRANSMISSÃO DAS RETENÇÕES DE INSS DOS EVENTOS PERIÓDICOS/SERVIÇOS TOMADOS NA EFD REIN DO MÊS DE ABRIL/2023....................... JUSTIFICATIVA:NOTA FISCAL Nº202300000000009 EMITIDA EM 27/04/2023 CHEGOU PARA LIQUIDAÇÃO APÓS O ENVIO DAS INFORMAÇÕES NO ECAC E GERAÇÃO DA DCTFWEB/DARF COMPETÊNCIA ABRIL/2023.SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES SÓ PERCEBEU QUE A NOTA NÃO HAVIA SIDO TRANSMITIDA QUANDO DA TRANSMISSÃO DO MOVIMENTO DO MÊS DE MAIO/2023.. 11,66 11,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2023 PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA TRANSMISSÃO DAS RETENÇÕES DE INSS DOS EVENTOS PERIÓDICOS/SERVIÇOS TOMADOS NA EFD REIN DO MÊS DE ABRIL/2023....................... JUSTIFICATIVA:NOTA FISCAL Nº202300000000009 EMITIDA EM 27/04/2023 CHEGOU PARA LIQUIDAÇÃO APÓS O ENVIO DAS INFORMAÇÕES NO ECAC E GERAÇÃO DA DCTFWEB/DARF COMPETÊNCIA ABRIL/2023.SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES SÓ PERCEBEU QUE A NOTA NÃO HAVIA SIDO TRANSMITIDA QUANDO DA TRANSMISSÃO DO MOVIMENTO DO MÊS DE MAIO/2023.... 11,66
05/06/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 11,66
07/06/2023 Pagamento de Empenho 4766/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 11,66
TOTAL 11,66 11,66 11,66
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.