3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADOS NOS VEÍCULOS;............
*JAZ 1C32,IZN 9D83, IYO 9648;.....
-FILTRO DUCATO ORIGINAL;....
126,00
126,00
1.00
-FILTRO ORIGINAL FIAT;....
78,00
78,00
1.00
-FILTRO ÓLEO ORIGINAL;...
78,00
78,00
1.00
-FILTRO ÓLEO DUCATO;...
156,00
156,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADOS NOS VEÍCULOS;............
*JAZ 1C32,IZN 9D83, IYO 9648;.....
-FILTRO DUCATO ORIGINAL;.... -FILTRO ORIGINAL FIAT;.... -FILTRO ÓLEO ORIGINAL;... -FILTRO ÓLEO DUCATO;...
438,00
29/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
438,00
29/06/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4802/2023, 10024 - MEGA POSTO 2000 LTDA
5,26
06/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4802/2023
MEGA POSTO 2000 LTDA - 10024
432,74
TOTAL
438,00
438,00
438,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.