Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: CARINE DA SILVA DOS SANTOS-MEI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4806 |
Data de lançamento: |
06/06/2023 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Salário Educação - União |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
100.00 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEC. DE EDUCAÇÃO;.....
-FOLHAS DE OFICIO A4 ,PCT COM 500UN;..... |
31,50 |
3.150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/06/2023 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEC. DE EDUCAÇÃO;.....
-FOLHAS DE OFICIO A4 ,PCT COM 500UN;..... |
3.150,00 |
|
|
14/06/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
|
3.150,00 |
|
20/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4806/2023
CARINE DA SILVA DOS SANTOS-MEI - 15034 |
|
|
3.150,00 |
TOTAL |
3.150,00 |
3.150,00 |
3.150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.