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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4862 Data de lançamento: 12/06/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL CONFORME AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER. PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº102/2022)...................... OBS:FORNECIMENTOS REALIZADOS NO PERIODO DE 18/05 A 06/06/2023.... --------------------------------- =DANFE nº000066994 SÉRIE 293..... --------------------------------- 2.415,01 2.415,01
1.00 =DANFE nº000007282 SÉRIE 200..... --------------------------------- 113,78 113,78
1.00 =DANFE nº000007302 SÉRIE 200..... --------------------------------- 265,50 265,50
1.00 =DANFE nº000067245 SÉRIE 293..... --------------------------------- 2.415,01 2.415,01
1.00 =DANFE nº000007439 SÉRIE 200..... --------------------------------- 123,00 123,00
1.00 =DANFE nº000067507 SÉRIE 293..... --------------------------------- 4.426,01 4.426,01
1.00 =DANFE nº000067767 SÉRIE 293..... 3.186,87 3.186,87

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2023 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL CONFORME AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER. PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº102/2022)...................... OBS:FORNECIMENTOS REALIZADOS NO PERIODO DE 18/05 A 06/06/2023.... --------------------------------- =DANFE nº000066994 SÉRIE 293..... --------------------------------- =DANFE nº000007282 SÉRIE 200..... --------------------------------- =DANFE nº000007302 SÉRIE 200..... --------------------------------- =DANFE nº000067245 SÉRIE 293..... --------------------------------- =DANFE nº000007439 SÉRIE 200..... --------------------------------- =DANFE nº000067507 SÉRIE 293..... --------------------------------- =DANFE nº000067767 SÉRIE 293..... 12.945,18
12/06/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 2.415,01
12/06/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 113,78
12/06/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 265,50
12/06/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 2.415,01
12/06/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 123,00
12/06/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 4.426,01
12/06/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 3.186,87
12/06/2023 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4862/2023, 15098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 28,98
12/06/2023 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4862/2023, 15098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1,37
12/06/2023 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4862/2023, 15098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3,19
12/06/2023 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4862/2023, 15098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 28,98
12/06/2023 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4862/2023, 15098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 1,48
12/06/2023 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4862/2023, 15098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 53,11
12/06/2023 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4862/2023, 15098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 38,24
15/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4862/2023 - DANFE nº000067507 SÉRIE 293. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 15098 4.372,90
15/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4862/2023 - DANFE nº000007439 SÉRIE 200. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 15098 121,52
15/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4862/2023 - DANFE nº000067245 SÉRIE 293. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 15098 2.386,03
15/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4862/2023 - DANFE nº000007302 SÉRIE 200. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 15098 262,31
15/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4862/2023 - DANFE nº000007282 SÉRIE 200. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 15098 112,41
15/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4862/2023 - DANFE nº000066994 SÉRIE 293. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 15098 2.386,03
06/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4862/2023 - DANFE nº000067767 SÉRIE 293. AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 15098 3.148,63
TOTAL 12.945,18 12.945,18 12.945,18
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 12/06/2023 28,98 Lançada
IRRF 12/06/2023 1,37 Lançada
IRRF 12/06/2023 3,19 Lançada
IRRF 12/06/2023 28,98 Lançada
IRRF 12/06/2023 1,48 Lançada
IRRF 12/06/2023 53,11 Lançada
IRRF 12/06/2023 38,24 Lançada
TOTAL   155,35