Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE
OXIGÊNIO MEDICINAL CONFORME AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.
PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº102/2022)......................
OBS:FORNECIMENTOS REALIZADOS NO PERIODO DE 18/05 A 06/06/2023....
---------------------------------
=DANFE nº000066994 SÉRIE 293.....
--------------------------------- |
2.415,01 |
2.415,01 |
1.00 |
=DANFE nº000007282 SÉRIE 200.....
--------------------------------- |
113,78 |
113,78 |
1.00 |
=DANFE nº000007302 SÉRIE 200.....
--------------------------------- |
265,50 |
265,50 |
1.00 |
=DANFE nº000067245 SÉRIE 293.....
--------------------------------- |
2.415,01 |
2.415,01 |
1.00 |
=DANFE nº000007439 SÉRIE 200.....
--------------------------------- |
123,00 |
123,00 |
1.00 |
=DANFE nº000067507 SÉRIE 293.....
--------------------------------- |
4.426,01 |
4.426,01 |
1.00 |
=DANFE nº000067767 SÉRIE 293..... |
3.186,87 |
3.186,87 |
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/06/2023 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE
OXIGÊNIO MEDICINAL CONFORME AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.
PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº102/2022)......................
OBS:FORNECIMENTOS REALIZADOS NO PERIODO DE 18/05 A 06/06/2023....
---------------------------------
=DANFE nº000066994 SÉRIE 293.....
--------------------------------- =DANFE nº000007282 SÉRIE 200.....
--------------------------------- =DANFE nº000007302 SÉRIE 200.....
--------------------------------- =DANFE nº000067245 SÉRIE 293.....
--------------------------------- =DANFE nº000007439 SÉRIE 200.....
--------------------------------- =DANFE nº000067507 SÉRIE 293.....
--------------------------------- =DANFE nº000067767 SÉRIE 293..... |
12.945,18 |
|
|
12/06/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
2.415,01 |
|
12/06/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
113,78 |
|
12/06/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
265,50 |
|
12/06/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
2.415,01 |
|
12/06/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
123,00 |
|
12/06/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
4.426,01 |
|
12/06/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
3.186,87 |
|
12/06/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4862/2023, 15098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
|
|
28,98 |
12/06/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4862/2023, 15098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
|
|
1,37 |
12/06/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4862/2023, 15098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
|
|
3,19 |
12/06/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4862/2023, 15098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
|
|
28,98 |
12/06/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4862/2023, 15098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
|
|
1,48 |
12/06/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4862/2023, 15098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
|
|
53,11 |
12/06/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4862/2023, 15098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
|
|
38,24 |
15/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4862/2023 - DANFE nº000067507 SÉRIE 293.
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 15098 |
|
|
4.372,90 |
15/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4862/2023 - DANFE nº000007439 SÉRIE 200.
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 15098 |
|
|
121,52 |
15/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4862/2023 - DANFE nº000067245 SÉRIE 293.
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 15098 |
|
|
2.386,03 |
15/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4862/2023 - DANFE nº000007302 SÉRIE 200.
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 15098 |
|
|
262,31 |
15/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4862/2023 - DANFE nº000007282 SÉRIE 200.
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 15098 |
|
|
112,41 |
15/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4862/2023 - DANFE nº000066994 SÉRIE 293.
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 15098 |
|
|
2.386,03 |
06/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4862/2023 - DANFE nº000067767 SÉRIE 293.
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 15098 |
|
|
3.148,63 |
TOTAL |
12.945,18 |
12.945,18 |
12.945,18 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.