Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/01/2023 |
FOLHA DE PAGTO SERVIDORES Folha janeiro 2023 |
30.849,39 |
|
|
30/01/2023 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JANEIRO/2023 |
|
30.849,39 |
|
30/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO FUNC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
|
|
61,25 |
30/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
|
|
76,17 |
30/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
|
|
85,00 |
30/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
|
|
800,48 |
30/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
|
|
1.500,53 |
30/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
|
|
2.380,76 |
30/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
|
|
3.690,41 |
31/01/2023 |
Pagamento de Empenho 493/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
22.254,79 |
TOTAL |
30.849,39 |
30.849,39 |
30.849,39 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.