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Última atualização realizada em 01/10/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JOSE AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5046 Data de lançamento: 21/06/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PROCESSO DE Nº 1355/2023;..... -EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PARA O FUNCIONÁRIO JOSE AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA, DO CPF: 012.042.910-12 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO GABINETE , GASTOS ESTES OBTIDOS EM VIAGEM;...... -CAFÉ, DIA 11/06/2023 CIDADE DE RINCÃO COMPRIDO CANDELARIA;... 20,00 20,00
1.00 -ALMOÇO, DIA 11/06/2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS;..... 50,00 50,00
1.00 -JANTA, DIA 11/06/2023 NA CIDADE DE TABAI/RS;..... 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/06/2023 PROCESSO DE Nº 1355/2023;..... -EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PARA O FUNCIONÁRIO JOSE AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA, DO CPF: 012.042.910-12 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO GABINETE , GASTOS ESTES OBTIDOS EM VIAGEM;...... -CAFÉ, DIA 11/06/2023 CIDADE DE RINCÃO COMPRIDO CANDELARIA;... -ALMOÇO, DIA 11/06/2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS;..... -JANTA, DIA 11/06/2023 NA CIDADE DE TABAI/RS;..... 120,00
21/06/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.Conforme Nota Fiscal Nº 1/198966; 1/82983; 1/75539; 120,00
27/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5046/2023 JOSE AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA - 14315 120,00
TOTAL 120,00 120,00 120,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.