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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CENTRO RESTAURANDO VIDAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5062 Data de lançamento: 22/06/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 55 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
16.00 EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLÍNICA TERAPÊUTI TICA, PARA INTERNAÇÃO DA PACIENTE NATAELI CARVALHO PREUSS, PELO PERÍODO DE 16/05/2023 A 15/05/2024,CONFORME CONTRATO nº241/2023,DISPENSA DE LICITAÇÃO nº055/2023....................... --------------------------------- =PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 16 A 31/05/2023....................... --------------------------------- 66,66 1.066,56
7.00 =PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/06 A 31/12/2023............... 2.000,00 14.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/06/2023 EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLÍNICA TERAPÊUTI TICA, PARA INTERNAÇÃO DA PACIENTE NATAELI CARVALHO PREUSS, PELO PERÍODO DE 16/05/2023 A 15/05/2024,CONFORME CONTRATO nº241/2023,DISPENSA DE LICITAÇÃO nº055/2023....................... --------------------------------- =PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 16 A 31/05/2023....................... --------------------------------- =PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/06 A 31/12/2023............... 15.066,56
22/06/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 1.066,56
22/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5062/2023 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 16 A 31/05/2023,NFS-e nº45. CENTRO RESTAURANDO VIDAS - 16091 1.066,56
30/06/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 2.000,00
04/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5062/2023 - REF. JUNHO/2023, NFS-e nº52. CENTRO RESTAURANDO VIDAS - 16091 2.000,00
31/07/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 2.000,00
03/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5062/2023 - REF. JULHO/2023,NFS-e nº58. CENTRO RESTAURANDO VIDAS - 16091 2.000,00
04/09/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 2.000,00
14/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5062/2023 - REF. AGOSTO/2023,NFS-e nº71. CENTRO RESTAURANDO VIDAS - 16091 2.000,00
04/10/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 2.000,00
11/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5062/2023 - REF. SETEMBRO/2023, NFS-e nº74. CENTRO RESTAURANDO VIDAS - 16091 2.000,00
31/10/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 2.000,00
10/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5062/2023 - REF. OUTUBRO/2023, NFS-e nº82. CENTRO RESTAURANDO VIDAS - 16091 2.000,00
30/11/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 2.000,00
07/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5062/2023 - REF. NOVEMBRO/2023,NFS-e nº89. CENTRO RESTAURANDO VIDAS - 16091 2.000,00
28/12/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 2.000,00
19/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5062/2023 - REF. DEZEMBRO/2023, NFS-e nº99. CENTRO RESTAURANDO VIDAS - 16091 2.000,00
TOTAL 15.066,56 15.066,56 15.066,56
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.