Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/06/2023 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Folha ferias p2 06/2023 |
3.235,44 |
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22/06/2023 |
Liquidação Folha de pagto Comp.junho/2023 |
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3.235,44 |
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22/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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13,43 |
22/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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42,00 |
22/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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238,74 |
22/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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265,19 |
26/06/2023 |
Pagamento de Empenho 5142/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.676,08 |
TOTAL |
3.235,44 |
3.235,44 |
3.235,44 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.