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Última atualização realizada em 23/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RODRIGO LORENZI ROOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5155 Data de lançamento: 23/06/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES, PARA CONSERTOS E PINTURAS DO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER PARA MANTER A QUALIDADE DO MESMO E O BOM ATENDIMENTO AOS PACIENTES;.... -TINTA ACRILICA , LATA DE 18LT;... 370,00 740,00
3.00 -TINTA ESMALTE GALÃO DE 3,6LT;... 125,00 375,00
3.00 -SOLVENTE 1LT;..... 20,00 60,00
5.00 -LIXA 120 DE 1MT;...... 5,00 25,00
2.00 -MASSA CORRIDA , LATA DE 18LT;... 100,00 200,00
1.00 -FUNDO PREPARADOR , PAREDE LATA DE 18LT;...... 210,00 210,00
1.00 -ROLO ANTIGOTA DE 15CM;...... 20,00 20,00
2.00 -PINCEL DE 11/2";................ 6,00 12,00
1.00 -PINCEL DE 2" ;............... 8,00 8,00
1.00 -ROLO ANTIGOTA 30CM ( 23CM);.... 28,00 28,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2023 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES, PARA CONSERTOS E PINTURAS DO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER PARA MANTER A QUALIDADE DO MESMO E O BOM ATENDIMENTO AOS PACIENTES;.... -TINTA ACRILICA , LATA DE 18LT;... -TINTA ESMALTE GALÃO DE 3,6LT;... -SOLVENTE 1LT;..... -LIXA 120 DE 1MT;...... -MASSA CORRIDA , LATA DE 18LT;... -FUNDO PREPARADOR , PAREDE LATA DE 18LT;...... -ROLO ANTIGOTA DE 15CM;...... -PINCEL DE 11/2";................ -PINCEL DE 2" ;............... -ROLO ANTIGOTA 30CM ( 23CM);.... 1.678,00
09/08/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 1.678,00
15/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5155/2023 RODRIGO LORENZI ROOS LTDA - 10380 1.678,00
TOTAL 1.678,00 1.678,00 1.678,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.