Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/06/2023 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV.GERAIS PRESTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DE ACORDO COM 1º,2º,3º e 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...........
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RELAÇÃO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTAM
SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,
REF.AO MÊS DE JUNHO/2023.........
ALINE SILVEIRA
ANDRIELI MAIDANA
CARINE DOS SANTOS
CLARICE DA ROSA
CRISTINA MAZZUTTI
MARLISE ARAUJO
JORDANA GIACOMELLI
DIONAVA DA SILVA
ELIANE SCHINAIDER
ELISABETE ANTUNES
HOSANA DA LUZ
LAUDIR CARLOS
LUIZ CARLOS
MARLI DE LOURDES
RAFAELA TRINDADE
ROSANE GARCIA
SUZANA SILVA
TANIA REGINA |
65.761,38 |
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28/06/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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65.761,38 |
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28/06/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5177/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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3.156,54 |
28/06/2023 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5177/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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1.972,84 |
28/06/2023 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5177/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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7.233,75 |
04/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5177/2023
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - 15046 |
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53.398,25 |
TOTAL |
65.761,38 |
65.761,38 |
65.761,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.