Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: CLEONEI VEIGA DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5188 |
Data de lançamento: |
26/06/2023 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Administração |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO AIR CROS IZP 7596;.......
-LAVAGEM COMPLETA;..... |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/06/2023 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO AIR CROS IZP 7596;.......
-LAVAGEM COMPLETA;..... |
40,00 |
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10/07/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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40,00 |
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13/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5188/2023
CLEONEI VEIGA DE OLIVEIRA - 11100 |
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40,00 |
TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.