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Última atualização realizada em 20/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5232 Data de lançamento: 27/06/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO,PRESTADOS NOS ESF's MUNICIPAIS CONFORME 1º, 2º e 3º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº722/2021,PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021....................... --------------------------------- =SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO NOS ESF's DO MUNICÍPIO,REF.AO MÊS DE JUNHO/2023...................... *NILTON VICENTE.................. *PAULO ROBERTO *PAULO SERGIO ARAUJO ALVES *DIONATAN MOREIRA................ 4.792,63 19.170,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2023 EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO,PRESTADOS NOS ESF's MUNICIPAIS CONFORME 1º, 2º e 3º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº722/2021,PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021....................... --------------------------------- =SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO NOS ESF's DO MUNICÍPIO,REF.AO MÊS DE JUNHO/2023...................... *NILTON VICENTE.................. *PAULO ROBERTO *PAULO SERGIO ARAUJO ALVES *DIONATAN MOREIRA................ 19.170,52
28/06/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 19.170,52
28/06/2023 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5232/2023, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA 920,18
28/06/2023 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5232/2023, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA 958,53
28/06/2023 Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5232/2023, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA 2.108,76
04/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5232/2023 SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA - 15047 15.183,05
TOTAL 19.170,52 19.170,52 19.170,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 28/06/2023 920,18 Lançada
ISS - LIVRE 28/06/2023 958,53 Lançada
INSS 28/06/2023 2.108,76 Lançada
TOTAL   3.987,47