Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/06/2023 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IWK6920 LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA,
PARA PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO
DE 2023,POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº300/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022.......................
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=GASOLINA........................ |
3.500,00 |
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03/08/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIO ROBERTO BENDER CPF nº716.960.830-87, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. |
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369,42 |
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15/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5559/2023 - PAGAMENTO PARCIAL DA NFS-e nº544195, REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS DE CONBUSTÍVEL GASOLINA, REALIZADOS NO VEÍCULOS VW/GOL DE PLACAS IWK6920 DA SEC.DA AGRICULTURA NO MÊS DE JULHO/2023.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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369,42 |
14/09/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIO ROBERTO BENDER CPF nº716.960.830-87, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. |
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1.500,89 |
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18/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5559/2023 - REF.AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL NO MÊS DE AGOSTO/2023,NFS-e nº554054.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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1.500,89 |
11/10/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIO ROBERTO BENDER CPF nº716.960.830-87, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. |
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773,59 |
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16/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5559/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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773,59 |
06/12/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIO ROBERTO BENDER CPF nº716.960.830-87, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. |
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652,41 |
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11/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5559/2023 - REF. NOVEMBRO/2023, NFS-e nº583586.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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652,41 |
29/12/2023 |
Anulação total e/ou parcial do saldo do empenho, despesa não foi realizada,conforme estimado até 31/12/2023. |
-203,69 |
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TOTAL |
3.296,31 |
3.296,31 |
3.296,31 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.