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Última atualização realizada em 24/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH

Dados do Empenho
Número do empenho: 5594 Data de lançamento: 30/06/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2000.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER;..... -MINI MARGARINA SACHE 10G SEM SAL;..... 1,08 2.160,00
2000.00 -MINI GELÉIA DIET(SABORES VARIADOS) 15GR;..... 1,20 2.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2023 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER;..... -MINI MARGARINA SACHE 10G SEM SAL;..... -MINI GELÉIA DIET(SABORES VARIADOS) 15GR;..... 4.560,00
13/07/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 4.560,00
13/07/2023 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5594/2023, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH 54,72
18/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5594/2023 IVANI BILLIG FLESCH - 9545 4.505,28
TOTAL 4.560,00 4.560,00 4.560,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 13/07/2023 54,72 Lançada
TOTAL   54,72