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Última atualização realizada em 18/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ODIMED COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E

Dados do Empenho
Número do empenho: 5637 Data de lançamento: 05/07/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARCIALMENTE O DE Nº2858/2023 QUE FOI ANULADO PARCIALMENTE PARA TROCA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.... --------------------------------- AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROTEÇÃO A SEREM UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES NOS ESF's,e QUE ATUAM NAS ATIVIDADES DO PIM,SUS,AGENTES,ENFERMEIROS, TÉCNICOS E MÉDICOS INCLUINDO VISITADORAS, PARA PROTEÇÃO E COMBATE AO CONTÁGIO DO COVID-19.. --------------------------------- =LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO TA 40,00 8.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2023 ESTE EMPENHO SUBSTITUI PARCIALMENTE O DE Nº2858/2023 QUE FOI ANULADO PARCIALMENTE PARA TROCA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.... --------------------------------- AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROTEÇÃO A SEREM UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES NOS ESF's,e QUE ATUAM NAS ATIVIDADES DO PIM,SUS,AGENTES,ENFERMEIROS, TÉCNICOS E MÉDICOS INCLUINDO VISITADORAS, PARA PROTEÇÃO E COMBATE AO CONTÁGIO DO COVID-19.. --------------------------------- =LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO TAMANHO G,CAIXA COM 100 UNIDADES CADA.................... DANFE nº1758 SÉRIE 1............. 8.000,00
05/07/2023 valor incorreto -8.000,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.