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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FAMURS FED DAS ASS DE MUN DO R G SUL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5703 Data de lançamento: 10/07/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 62 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO REF.A CONTABILIZAÇÃO DO LANÇAMENTO DE DÉBITO REALIZADO NOS DIAS 07/02 e 07/03/2023 NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM,REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2023 A FAMURS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO nº291/2023..... DISPENSA DE LICITAÇÃO nº062/2023. --------------------------------- 1.739,05 3.478,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2023 EMPENHO REF.A CONTABILIZAÇÃO DO LANÇAMENTO DE DÉBITO REALIZADO NOS DIAS 07/02 e 07/03/2023 NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM,REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2023 A FAMURS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO nº291/2023..... DISPENSA DE LICITAÇÃO nº062/2023. --------------------------------- 3.478,10
10/07/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. 1.739,05
10/07/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. 1.739,05
11/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5703/2023 FAMURS FED DAS ASS DE MUN DO R G SUL - 9457 3.478,10
TOTAL 3.478,10 3.478,10 3.478,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.