3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO RENAULT SANDERO IRI 0J08 , DEVIDO AO MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS PNEUS;.....
-PNEU 185/65 R15;.........
390,00
1.560,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO RENAULT SANDERO IRI 0J08 , DEVIDO AO MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS PNEUS;.....
-PNEU 185/65 R15;.........
1.560,00
01/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022
1.560,00
08/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5783/2023
VILMAR MULLER AUTO PEÇAS - 4075
1.560,00
TOTAL
1.560,00
1.560,00
1.560,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.