Exercício: 2023 | |
Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH |
Número do empenho: | 5786 | Data de lançamento: | 17/07/2023 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
Projeto / Atividade: | Assistencia Social a População Carente | ||||
Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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76.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS , QUE SE FAZ NECESSARIO A COMPRA PARA ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE, QUE SE ENCONTRA DESASSISTIDA E SEM INSUMOS ALIMENTICIOS BÁSICOS E ATRAVES DO PROJETO DE LEI Nº 2.816/2022 EMENDA ORÇAMENTARIA DE Nº16;.... -CESTAS BÁSICAS CONTENDO: 05KG DE ARROZ, 01KG DE FEIJÃO PRETO, 01LT DE ÓLEO DE SOJA COM 900ML, 1KG DE FARINHA DE MILHO, 03KG DE FARINHA DE TRIGO, 05KG DE AÇÚCAR, 02 PCT DE MASSA DE 500GR, 1KG DE SAL, 03LT DFE LEITE, 01PCT DE BOLACHA SALGADA 400GR, 01P | 130,00 | 9.880,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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17/07/2023 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS , QUE SE FAZ NECESSARIO A COMPRA PARA ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE, QUE SE ENCONTRA DESASSISTIDA E SEM INSUMOS ALIMENTICIOS BÁSICOS E ATRAVES DO PROJETO DE LEI Nº 2.816/2022 EMENDA ORÇAMENTARIA DE Nº16;.... -CESTAS BÁSICAS CONTENDO: 05KG DE ARROZ, 01KG DE FEIJÃO PRETO, 01LT DE ÓLEO DE SOJA COM 900ML, 1KG DE FARINHA DE MILHO, 03KG DE FARINHA DE TRIGO, 05KG DE AÇÚCAR, 02 PCT DE MASSA DE 500GR, 1KG DE SAL, 03LT DFE LEITE, 01PCT DE BOLACHA SALGADA 400GR, 01PCT DE 125GR DE FERMENTO BIOLOGICO SECO, 02UND DE EXTRATO DE TOMATE 340GR;....... | 9.880,00 | ||
09/08/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 9.880,00 | ||
09/08/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5786/2023, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH | 118,56 | ||
13/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5786/2023 IVANI BILLIG FLESCH - 9545 | 9.761,44 | ||
TOTAL | 9.880,00 | 9.880,00 | 9.880,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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IRRF | 09/08/2023 | 118,56 | Lançada | |
TOTAL | 118,56 |