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Última atualização realizada em 15/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SANTO VALDOVINO ORLING-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5808 Data de lançamento: 18/07/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 19 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA INSTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECERÁ A ESCOLA DA LOCALIDADE DE JÚLIO BORGES E SEUS ENTORNO.......................... CONTRATO nº273/2023.............. PREGÃO PRESENCIAL nº019/2023..... --------------------------------- =BARRAS DE CANO 1.1/2 DE 4m CADA. 240,00 7.200,00
30.00 =LUVA GALVANIZADA 1.1/2.......... 38,00 1.140,00
122.00 =CORDA 14mm POLIESTER............ 6,50 793,00
1.00 =TAMPA DE POÇO ARTESIAMO......... 250,00 250,00
1.00 =CURVA GALVANIZADA 1.1/2......... 48,00 48,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2023 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA INSTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECERÁ A ESCOLA DA LOCALIDADE DE JÚLIO BORGES E SEUS ENTORNO.......................... CONTRATO nº273/2023.............. PREGÃO PRESENCIAL nº019/2023..... --------------------------------- =BARRAS DE CANO 1.1/2 DE 4m CADA. =LUVA GALVANIZADA 1.1/2.......... =CORDA 14mm POLIESTER............ =TAMPA DE POÇO ARTESIAMO......... =CURVA GALVANIZADA 1.1/2......... 9.431,00
11/08/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. 9.431,00
11/08/2023 Pagamento de Empenho 5808/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 9.431,00
TOTAL 9.431,00 9.431,00 9.431,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.