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Última atualização realizada em 18/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: NISA ENGENHARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5813 Data de lançamento: 18/07/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Indústria
Subfunção: Promoção Industrial
Projeto / Atividade: Manutenção do Berçario Industrial
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 6 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO GLOBAL REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (INCLUSO MATERIAIS E MÃO DE OBRA) PARA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE 1.200M² - PARTE 02, DO PAVILHÃO JUNTO AO DISTRITO INDUSTRIAL, DE ACORDO COM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO AO PROCESSO nº855/2023.............. CONTRATO nº285/2023.............. TOMADA DE PREÇOS nº006/2023...... --------------------------------- ESTE EMPENHO REFERE-SE A 2,899516413% DO VALOR DA OBRA A SER PAGO COM RV-2 LIVRE.......... 7.200,00 7.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2023 EMPENHO GLOBAL REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (INCLUSO MATERIAIS E MÃO DE OBRA) PARA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE 1.200M² - PARTE 02, DO PAVILHÃO JUNTO AO DISTRITO INDUSTRIAL, DE ACORDO COM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO AO PROCESSO nº855/2023.............. CONTRATO nº285/2023.............. TOMADA DE PREÇOS nº006/2023...... --------------------------------- ESTE EMPENHO REFERE-SE A 2,899516413% DO VALOR DA OBRA A SER PAGO COM RV-2 LIVRE.......... 7.200,00
06/09/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. 7.200,00
14/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5813/2023 NISA ENGENHARIA LTDA - 15823 7.200,00
TOTAL 7.200,00 7.200,00 7.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.