AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DIDÁTICOS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO nº009/2023, CONTRATO nº269/2023..............
---------------------------------
Apontador para lápis em plástico simples, com um furo ( caixa c/ 25 unid. )
5,99
89,85
8.00
Fita adesiva em papel rolo (19 x 50)
6,18
49,44
30.00
Fita adesiva plástica, medindo 45 x 45 (transparente)
4,65
139,50
8.00
Grampeador médio, para grampos 26 /6
10,12
80,96
2.00
Pincel marca texto, caixa com 12 (amarelo – verde – rosa)
10,89
21,78
3.00
Pistola de cola quente (fina)
13,64
40,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/07/2023
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DIDÁTICOS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO nº009/2023, CONTRATO nº269/2023..............
---------------------------------
Apontador para lápis em plástico simples, com um furo ( caixa c/ 25 unid. ) Fita adesiva em papel rolo (19 x 50) Fita adesiva plástica, medindo 45 x 45 (transparente) Grampeador médio, para grampos 26 /6 Pincel marca texto, caixa com 12 (amarelo – verde – rosa) Pistola de cola quente (fina)
422,45
23/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
422,45
12/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5893/2023
NEW HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 16064
422,45
TOTAL
422,45
422,45
422,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.