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Última atualização realizada em 14/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SOC HOSPITAL BENEF SAO VICENTE DE PAULO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6000 Data de lançamento: 21/07/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA CUMPRIR COM DETERMINAÇÃO JUDICIAL REF.AO PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA nº5000521-94.2023.8.21.0161/RS e RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR nº5004291-59.2023.8.21.9000/RS............. --------------------------------- SERVIÇO DE RESSONÂNCI MAGNÉTICA COM CONTRASTE E ANESTESIA: -RESSONÂNCIA DE CRÂNIO........... 480,00 480,00
1.00 =TAXA DE SALA.................... 248,00 248,00
1.00 =ANESTESIA....................... 870,00 870,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2023 EMPENHO PARA CUMPRIR COM DETERMINAÇÃO JUDICIAL REF.AO PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA nº5000521-94.2023.8.21.0161/RS e RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR nº5004291-59.2023.8.21.9000/RS............. --------------------------------- SERVIÇO DE RESSONÂNCI MAGNÉTICA COM CONTRASTE E ANESTESIA: -RESSONÂNCIA DE CRÂNIO........... =TAXA DE SALA.................... =ANESTESIA....................... 1.598,00
18/09/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 1.598,00
10/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6000/2023 SOC HOSPITAL BENEF SAO VICENTE DE PAULO - 10517 1.598,00
TOTAL 1.598,00 1.598,00 1.598,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.