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Última atualização realizada em 06/09/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6099 Data de lançamento: 27/07/2023
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FÉRIAS Folha 07/2023 0,00 24.866,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/07/2023 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FÉRIAS Folha 07/2023 24.866,80
27/07/2023 Liquidação folha de pagto comp.julho/2023 24.866,80
27/07/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores 106,00
27/07/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO FUNC., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores 153,75
27/07/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores 1.223,46
27/07/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores 1.310,37
27/07/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores 1.382,51
27/07/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores 2.612,99
28/07/2023 Pagamento de Empenho 6099/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 18.077,72
TOTAL 24.866,80 24.866,80 24.866,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
PROVIDA - SIGESC 27/07/2023 106,00 Lançada
Auxilio-Alimentação - PAT 27/07/2023 153,75 Lançada
INSS contribuição dos segurados 27/07/2023 1.223,46 Lançada
CEF - Consignados 27/07/2023 1.310,37 Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO 27/07/2023 1.382,51 Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS 27/07/2023 2.612,99 Lançada
TOTAL   6.789,08