Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2023 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Folha ferias 2023 |
6.504,47 |
|
|
31/01/2023 |
Liquidação folha férias comp.janeiro/2022 |
|
6.504,47 |
|
31/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores |
|
|
10,86 |
31/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores |
|
|
117,62 |
31/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores |
|
|
196,12 |
31/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores |
|
|
319,61 |
31/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores |
|
|
372,79 |
31/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Servidores |
|
|
554,67 |
31/01/2023 |
Pagamento de Empenho 611/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.932,80 |
TOTAL |
6.504,47 |
6.504,47 |
6.504,47 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.