Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. Folha 07/2023 |
146.899,32 |
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| 27/07/2023 |
Liquidação folha de pagto comp.julho/2023 |
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146.899,32 |
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| 27/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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90,04 |
| 27/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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119,00 |
| 27/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL S/ RENDIMENTOS saldo de salário, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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238,47 |
| 27/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL func., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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4.793,44 |
| 27/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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8.875,50 |
| 27/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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14.552,43 |
| 28/07/2023 |
Pagamento de Empenho 6327/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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118.230,44 |
| TOTAL |
146.899,32 |
146.899,32 |
146.899,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |