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Última atualização realizada em 24/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6327 Data de lançamento: 27/07/2023
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. Folha 07/2023 0,00 146.899,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/07/2023 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. Folha 07/2023 146.899,32
27/07/2023 Liquidação folha de pagto comp.julho/2023 146.899,32
27/07/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS 90,04
27/07/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS 119,00
27/07/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL S/ RENDIMENTOS saldo de salário, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS 238,47
27/07/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL func., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS 4.793,44
27/07/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS 8.875,50
27/07/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS 14.552,43
28/07/2023 Pagamento de Empenho 6327/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 118.230,44
TOTAL 146.899,32 146.899,32 146.899,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS contribuição dos segurados 27/07/2023 90,04 Lançada
PROVIDA - SIGESC 27/07/2023 119,00 Lançada
PENSÃO ALIMENTÍCIA 27/07/2023 238,47 Lançada
BERS - Consignados 27/07/2023 4.793,44 Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO 27/07/2023 8.875,50 Lançada
INSS contribuição dos segurados 27/07/2023 14.552,43 Lançada
TOTAL   28.668,88