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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CLEONEI VEIGA DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6392 Data de lançamento: 28/07/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS E MAQUINA PESADA QUE SÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DIARIOS;........ -LAVAGEM PATROLA;.... 400,00 400,00
3.00 -LAVAGEM DA RETROESCAVADEIRA PSJ 2014;...... 250,00 750,00
1.00 -LAVAGEM CARGO IRN 5E76;.... 200,00 200,00
1.00 -LAVAGEM CAMINHÃO ELETRICA ;.... 200,00 200,00
1.00 -CONSERTO DE PNEU D40;.... 50,00 50,00
1.00 -CONSERTO PNEU (TANQUE D'ÁGUA);.. 40,00 40,00
3.00 -CONSERTO PNEU( IRY 1376, IVN 7645, ILA 0036);..... 70,00 210,00
1.00 -LAVAGEM GABINE,ILA 0036;..... 50,00 50,00
1.00 -LAVAGEM IVN 5F93;..... 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2023 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS E MAQUINA PESADA QUE SÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DIARIOS;........ -LAVAGEM PATROLA;.... -LAVAGEM DA RETROESCAVADEIRA PSJ 2014;...... -LAVAGEM CARGO IRN 5E76;.... -LAVAGEM CAMINHÃO ELETRICA ;.... -CONSERTO DE PNEU D40;.... -CONSERTO PNEU (TANQUE D'ÁGUA);.. -CONSERTO PNEU( IRY 1376, IVN 7645, ILA 0036);..... -LAVAGEM GABINE,ILA 0036;..... -LAVAGEM IVN 5F93;..... 1.930,00
03/08/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. 1.930,00
08/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6392/2023 CLEONEI VEIGA DE OLIVEIRA - 11100 1.930,00
TOTAL 1.930,00 1.930,00 1.930,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.