Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: ANGELINA SOUZA LEONARDI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6428 |
Data de lançamento: |
28/07/2023 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO PARA O CME DO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER;........
-INSTALAÇÃO;........ |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/07/2023 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO PARA O CME DO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER;........
-INSTALAÇÃO;........ |
300,00 |
|
|
27/10/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
300,00 |
|
09/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6428/2023
ANGELINA SOUZA LEONARDI - 16227 |
|
|
300,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.