Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
654 |
Data de lançamento: |
31/01/2023 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Educação Infantil CRECHE - FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ABONO PECUNIÁRIO REF. Folha ferias 2023 |
0,00 |
2.404,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2023 |
ABONO PECUNIÁRIO REF. Folha ferias 2023 |
2.404,03 |
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31/01/2023 |
Liquidação folha férias comp.janeiro/2022 |
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2.404,03 |
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31/01/2023 |
Pagamento de Empenho 654/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.404,03 |
TOTAL |
2.404,03 |
2.404,03 |
2.404,03 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.