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Última atualização realizada em 24/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6555 Data de lançamento: 07/08/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DA FIAÇÃO ,TOMADAS E LAMPADAS DOS SETORES DA LAVANDERIA E SALAS DA PARTE DE BAIXO DO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER;.......... -LAMPADA TUBO LED 10W;...... 26,98 107,92
11.00 -LAMPADA BULBO LED 30W;...... 34,85 383,35
5.00 -PLAFON E27 PORCELANA;...... 9,94 49,70
2.00 -FUSÍVEL DIAZED 50A;....... 34,65 69,30
1.00 -BASE P/ RELE FOTOELETRICO;..... 19,84 19,84
1.00 -RELE FOTOELETRICO ILUMATIC;.... 48,40 48,40
1.00 -REFLETOR LED 200W 6500K;..... 456,45 456,45
138.00 -CABO FLEXIVEL 2,5MM;..... 3,85 531,30
20.00 -CANALETA STX C/ FITA ADESIVA;...... 24,35 487,00
4.00 -TOMADA DUPLA STX 20A;..... 24,98 99,92
9.00 -CD+ TOMADA 2P+T 20A;..... 39,28 353,52
9.00 -DISJUNTOR DIN 1X 16A;..... 24,98 224,82
1.00 -PAINEL LED 24W 6500K REDONDO;.... 98,75 98,75
20.00 -CONEXÃO 20 X 12 P/ CANALETA DEXON;...... 3,92 78,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2023 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DA FIAÇÃO ,TOMADAS E LAMPADAS DOS SETORES DA LAVANDERIA E SALAS DA PARTE DE BAIXO DO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER;.......... -LAMPADA TUBO LED 10W;...... -LAMPADA BULBO LED 30W;...... -PLAFON E27 PORCELANA;...... -FUSÍVEL DIAZED 50A;....... -BASE P/ RELE FOTOELETRICO;..... -RELE FOTOELETRICO ILUMATIC;.... -REFLETOR LED 200W 6500K;..... -CABO FLEXIVEL 2,5MM;..... -CANALETA STX C/ FITA ADESIVA;...... -TOMADA DUPLA STX 20A;..... -CD+ TOMADA 2P+T 20A;..... -DISJUNTOR DIN 1X 16A;..... -PAINEL LED 24W 6500K REDONDO;.... -CONEXÃO 20 X 12 P/ CANALETA DEXON;...... 3.008,67
09/08/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 3.008,67
12/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6555/2023 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 3.008,67
TOTAL 3.008,67 3.008,67 3.008,67
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.