Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2023 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Ferias 08 P1 |
3.301,54 |
|
|
| 08/08/2023 |
Liquidação folha férias comp.agosto/2023 |
|
3.301,54 |
|
| 08/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
|
|
4,48 |
| 08/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
|
|
8,95 |
| 08/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
|
|
82,71 |
| 08/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
|
|
161,08 |
| 08/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
|
|
165,43 |
| 11/08/2023 |
Pagamento de Empenho 6587/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.878,89 |
| TOTAL |
3.301,54 |
3.301,54 |
3.301,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |