Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/08/2023 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Ferias 08 P1 |
3.301,54 |
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08/08/2023 |
Liquidação folha férias comp.agosto/2023 |
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3.301,54 |
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08/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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4,48 |
08/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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8,95 |
08/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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82,71 |
08/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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161,08 |
08/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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165,43 |
11/08/2023 |
Pagamento de Empenho 6587/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.878,89 |
TOTAL |
3.301,54 |
3.301,54 |
3.301,54 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.