Exercício: 2023 | |
Nome do Credor: GILDONEI MELO DE SOUZA |
Número do empenho: | 6589 | Data de lançamento: | 08/08/2023 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
Conta de Despesa: | 3390.93.03.00.00.00 - AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
23.00 | PROCESSO DE Nº 1392/2023;..... RESSARCIMENTO DE DESPESA NA FORMA DE AJUDA DE CUSTO,CONFORME ESPECIFICADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº2496/2014.PAGAMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÃO(ALMOÇO),REALIZADAS NO PERÍODO DE.............. -DIAS 11,12 e 13/05/2023 IVAÍ ;...DIAS 15,16 e 17/05/2023 CAPÃO BONITO;....DIAS 18,19 e 20/05/2023 TABAJARA;.. DIA 22/05/2023 ORIENTAL;.. DIAS 23,24 e 25/05/2023 PASSO REAL; DIAS 26,27 e 29/05/2023 TABAJARA; DIAS 01,02,03,05,06,07 e 08/06/2023 IVAÍ;...... | 24,00 | 552,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
08/08/2023 | PROCESSO DE Nº 1392/2023;..... RESSARCIMENTO DE DESPESA NA FORMA DE AJUDA DE CUSTO,CONFORME ESPECIFICADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº2496/2014.PAGAMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÃO(ALMOÇO),REALIZADAS NO PERÍODO DE.............. -DIAS 11,12 e 13/05/2023 IVAÍ ;...DIAS 15,16 e 17/05/2023 CAPÃO BONITO;....DIAS 18,19 e 20/05/2023 TABAJARA;.. DIA 22/05/2023 ORIENTAL;.. DIAS 23,24 e 25/05/2023 PASSO REAL; DIAS 26,27 e 29/05/2023 TABAJARA; DIAS 01,02,03,05,06,07 e 08/06/2023 IVAÍ;...... | 552,00 | ||
08/08/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 552,00 | ||
10/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6589/2023 Gildonei Melo de Souza - 11620 | 552,00 | ||
TOTAL | 552,00 | 552,00 | 552,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |