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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6608 Data de lançamento: 08/08/2023
Tipo de empenho: PARCELAMENTO INSS N° 001.310.378/2017
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa: 4690.71.02.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
Natureza da despesa: INSS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGTO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA Nº1310378,PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2023........... DARF nº07.17.23220.9553706-1..... --------------------------------- =AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL........ 5.395,39 5.395,39
1.00 =MULTA........................... 476,65 476,65
1.00 =JUROS........................... 386,56 386,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2023 PAGTO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA Nº1310378,PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2023........... DARF nº07.17.23220.9553706-1..... --------------------------------- =AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL........ =MULTA........................... =JUROS........................... 6.258,60
08/08/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 6.258,60
24/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6608/2023 INSS - 9672 6.258,60
TOTAL 6.258,60 6.258,60 6.258,60
SALDO A PAGAR 0,00