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Última atualização realizada em 24/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LUIZ CARLOS RODRIGUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 6610 Data de lançamento: 08/08/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PROCESSO DE Nº 1683/2023;..... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO PARA O FUNCIONARIO LUIZ CARLOS RODRIGUES, DO CPF: 023.536.860-10 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, ONDE LEVOU PROFESSORES PARA CURSO NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS NOS DIAS 24,25 e 26/07/2023;........ -ALMOÇO;.... 50,00 50,00
1.00 -CAFE;...... 20,00 20,00
1.00 -ALMOÇO;........ 50,00 50,00
1.00 -CAFE;........ 20,00 20,00
1.00 -ALMOÇO;......... 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2023 PROCESSO DE Nº 1683/2023;..... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO PARA O FUNCIONARIO LUIZ CARLOS RODRIGUES, DO CPF: 023.536.860-10 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, ONDE LEVOU PROFESSORES PARA CURSO NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS NOS DIAS 24,25 e 26/07/2023;........ -ALMOÇO;.... -CAFE;...... -ALMOÇO;........ -CAFE;........ -ALMOÇO;......... 190,00
08/08/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022....Conforme Nota Fiscal Nº 002/68418; 002/68401; 002/68324; 002/68308; 002/68245; 190,00
10/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6610/2023 LUIZ CARLOS RODRIGUES - 15503 190,00
TOTAL 190,00 190,00 190,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.