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Última atualização realizada em 18/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JULIANO SAMPAIO VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6634 Data de lançamento: 10/08/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE UTILIZAM NOS SERVIÇOS DIÁRIOS PELA SEC;...... *CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ/L -1620 6X2 2011 PLACAS IRY 1376 ANO 2011;........E .....*CAMINHÃO PRANCHA VOLVO PLACAS IAX 4C11;... -CONSERTO PARACHOQUE;..... 980,00 980,00
1.00 -CONSERTO FECHADURA;.... 250,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/08/2023 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE UTILIZAM NOS SERVIÇOS DIÁRIOS PELA SEC;...... *CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ/L -1620 6X2 2011 PLACAS IRY 1376 ANO 2011;........E .....*CAMINHÃO PRANCHA VOLVO PLACAS IAX 4C11;... -CONSERTO PARACHOQUE;..... -CONSERTO FECHADURA;.... 1.230,00
25/08/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. 1.230,00
28/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6634/2023 JULIANO SAMPAIO VIEIRA ME - 13319 1.230,00
TOTAL 1.230,00 1.230,00 1.230,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.