| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NESTOR PARIZOTTO |
| Número do empenho: | 6652 | Data de lançamento: | 10/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS, DE VISTORIAS EM VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR P/ O IMETRO , REFERENTE AS SEGUINTES PLACAS DOS VEÍCULOS, PARA REGULARIZAÇÃO DA FROTA P/ O ANO LETIVO DE 2023 QUE SE FAZ NECESSÁRIO;........ *ISB 7372, * ISK 8214, *JBA 7C73, *IRA 3082, * ISK 6361, *IRE 8146, *IUV 5323, *ISZ 8217, *JBA 7C84, *IXZ 8712, *JAL 8E83, *IWC 6I48;....... -SERVIÇO DE VISTORIAS NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR;... | 220,00 | 2.640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS, DE VISTORIAS EM VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR P/ O IMETRO , REFERENTE AS SEGUINTES PLACAS DOS VEÍCULOS, PARA REGULARIZAÇÃO DA FROTA P/ O ANO LETIVO DE 2023 QUE SE FAZ NECESSÁRIO;........ *ISB 7372, * ISK 8214, *JBA 7C73, *IRA 3082, * ISK 6361, *IRE 8146, *IUV 5323, *ISZ 8217, *JBA 7C84, *IXZ 8712, *JAL 8E83, *IWC 6I48;....... -SERVIÇO DE VISTORIAS NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR;... | 2.640,00 | ||
| 05/09/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 2.640,00 | ||
| 05/09/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6652/2023, 13743 - Nestor Parizotto | 39,60 | ||
| 10/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6652/2023 Nestor Parizotto - 13743 | 2.600,40 | ||
| TOTAL | 2.640,00 | 2.640,00 | 2.640,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 05/09/2023 | 39,60 | Lançada | |
| TOTAL | 39,60 |