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Última atualização realizada em 26/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: NESTOR PARIZOTTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6652 Data de lançamento: 10/08/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS, DE VISTORIAS EM VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR P/ O IMETRO , REFERENTE AS SEGUINTES PLACAS DOS VEÍCULOS, PARA REGULARIZAÇÃO DA FROTA P/ O ANO LETIVO DE 2023 QUE SE FAZ NECESSÁRIO;........ *ISB 7372, * ISK 8214, *JBA 7C73, *IRA 3082, * ISK 6361, *IRE 8146, *IUV 5323, *ISZ 8217, *JBA 7C84, *IXZ 8712, *JAL 8E83, *IWC 6I48;....... -SERVIÇO DE VISTORIAS NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR;... 220,00 2.640,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/08/2023 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS, DE VISTORIAS EM VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR P/ O IMETRO , REFERENTE AS SEGUINTES PLACAS DOS VEÍCULOS, PARA REGULARIZAÇÃO DA FROTA P/ O ANO LETIVO DE 2023 QUE SE FAZ NECESSÁRIO;........ *ISB 7372, * ISK 8214, *JBA 7C73, *IRA 3082, * ISK 6361, *IRE 8146, *IUV 5323, *ISZ 8217, *JBA 7C84, *IXZ 8712, *JAL 8E83, *IWC 6I48;....... -SERVIÇO DE VISTORIAS NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR;... 2.640,00
05/09/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 2.640,00
05/09/2023 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6652/2023, 13743 - Nestor Parizotto 39,60
10/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6652/2023 Nestor Parizotto - 13743 2.600,40
TOTAL 2.640,00 2.640,00 2.640,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 05/09/2023 39,60 Lançada
TOTAL   39,60